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Auditoría Interna

 

 

“La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización.

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.”

 

Misión de la Auditoría Interna

“Mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis en base a riesgos.”

 

Visión de la Auditoría Interna

“La Auditoría será una unidad de fiscalización y consultoría, dotada de un equipo humano, motivado y capacitado cuyos productos serán de la más alta calidad profesional, este equipo será capaz, con su trabajo de agregar valor en el mejoramiento de las operaciones de la organización y coordinación al logro de sus objetivos estratégicos, generando un clima de confianza en su gestión.”

 

Organización

Organizacionalmente la Auditoría Interna depende del jerarca institucional, en nuestro caso la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.

 

La organización y funcionamiento de la Auditoría Interna está a cargo del Auditor Interno, tal y como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.

 

 Región de Acordeón

Formulario de denuncias

 

Título

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Formulario para la presentación de denuncias ante la Auditoría Interna 2025 

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Manuales y procedimientos

 

Título

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Código de ética de la Auditoria Interna 

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Manual de procedimientos de informes de relación de hechos 

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Manual de políticas de la Auditoría Interna 

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Normativa

 

Título

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Ley N°7428. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

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Ley N°7384, Ley creación INCOPESCA 

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Ley N°8292, Ley General de Control Interno 

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Reglamentos

 

Título

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Reglamento de organización y funciones de la Auditoría Interna 

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Reglamento para la atención de denuncias planteadas ante la Auditoría interna del INCOPESCA 

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Reglamento sobre trámites de apertura y cierre de libros ante la Auditoría interna del INCOPESCA 

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Informes de Auditoría

 

Título

Icono

AI-ICI-001-2022 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

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AI-ICI-004-2022 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

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AI-ICI-002-2023 Estudio Especial sobre vacaciones en el INCOPESCA 

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AI-ICI-004-2023 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.pdf 

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AI-ICI-005-2023 Estudio especial evaluación de la integridad pública en INCOPESCA 

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AI-ICI-006-2023 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

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AI-ICI-001-2024 SEGUIMIENTO DE DIPOSICIONES CGR 

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AI-ICI-004-2024 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

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AI-ICI-006-2024 IMPLEMENTACIÓN NICSP INCOPESCA DEC-23 

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AI-ICI-007-2024 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

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